Orden de Compra. Nº554709-81-SE09 "13029651-3"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554709-81-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 13029651-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS )
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación RANCO 1379
Comuna Pudahuel
Impuesto 34359,6
Dirección de Envío de la Factura RANCO 1379
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TORINO S.A.
Razón Social COMERCIAL TORINO S A
R.U.T. 78.806.090-4
Sucursal COMERCIAL TORINO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141703
Secadores de pelo domésticos1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATASEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 180.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.840 $ 180.840
Total Neto $ 180.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.360
TOTAL OC $ 215.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.