Orden de Compra. Nº554709-92-SE09 "14256648-6"
Recuerde que el responsable del pago es CiudadProyectos Ltda.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554709-92-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 14256648-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS )
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CiudadProyectos Ltda.
R.U.T. 76.704.420-8
Dirección de Facturación PARCELA 15 CAMINO RENCA LAMPA
Comuna Pudahuel
Impuesto 10122,63
Dirección de Envío de la Factura PARCELA 15 CAMINO RENCA LAMPA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor moligas
Razón Social benjamin molina alvarez
R.U.T. 4.987.377-8
Sucursal moligas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101510
Calentadores de comida de uso comercial1Unidad no definidaPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATADETALLE SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 53.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.277 $ 53.277
Total Neto $ 53.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.123
TOTAL OC $ 63.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.