Orden de Compra. Nº554714-64-SE09 "10422411-3"
Recuerde que el responsable del pago es Asesorias Integrales Profesionales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554714-64-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2009
Nombre de la Orden de Compra 10422411-3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00484-09 (SAVAS)
Razón Social Asesorias Integrales Profesionales
R.U.T. 76.048.659-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Asesorias Integrales Profesionales
R.U.T. 76.048.659-0
Dirección de Facturación BOMBERO DANIEL ZUÑIGA, 1680
Comuna Lampa
Impuesto 40265,56
Dirección de Envío de la Factura BOMBERO DANIEL ZUÑIGA, 1680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Polar
Razón Social EMPRESAS LA POLAR S.A.
R.U.T. 96.874.030-K
Sucursal La Polar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47111502
Lavadoras tipo lavandería1UnidadBENEFICIARIO: ANA PALLERO NUÑEZ DIRECCION:BOMBERO DANIEL ZUÑIGA 1680, LAMPA PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATAFELTE INCLUIDO $ 211.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.924 $ 211.924
Total Neto $ 211.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.266
TOTAL OC $ 252.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.