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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554714-64-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10422411-3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Asesorias Integrales Profesionales
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R.U.T. |
76.048.659-0 |
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Dirección de Facturación |
BOMBERO DANIEL ZUÑIGA, 1680 |
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Comuna |
Lampa
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Impuesto |
40265,56 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BOMBERO DANIEL ZUÑIGA, 1680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Polar |
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Razón Social |
EMPRESAS LA POLAR S.A.
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R.U.T. |
96.874.030-K |
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Sucursal |
La Polar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47111502
| Lavadoras tipo lavandería | 1 | Unidad | BENEFICIARIO: ANA PALLERO NUÑEZ
DIRECCION:BOMBERO DANIEL ZUÑIGA 1680, LAMPA
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA | FELTE INCLUIDO |
$ 211.924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.924
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$ 211.924
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Total Neto
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$ 211.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.266
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$ 252.190
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.