Orden de Compra. Nº
554714-70-SE09
"
13038300-9
"
Recuerde que el responsable del pago es ASESORIAS PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
554714-70-SE09
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2009
Nombre de la Orden de Compra
13038300-9
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
13-520001-00484-09 (SAVAS)
Razón Social
ASESORIAS PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
76.048.659-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ASESORIAS PROFESIONALES INTEGRALES LIMITADA
R.U.T.
76.048.659-0
Dirección de Facturación
ESCRITOR FERNANDO SANTIBAÑES 1913
Comuna
Colina
Impuesto
47899,38
Dirección de Envío de la Factura
ESCRITOR FERNANDO SANTIBAÑES 1913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
YOLITO CENTRO FERRETERO S.A.
Razón Social
YOLITO CENTRO FERRETERO S A
R.U.T.
99.535.490-K
Sucursal
YOLITO CENTRO FERRETERO S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121630
Kit de grapadora
1
Unidad no definida
$ 35.897,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.897
$ 35.897
46171505
Llaves
1
Unidad no definida
US$ 3.100,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.100,00
US$ 3.100,00
44121706
Lápices de madera
7
Unidad no definida
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.890
27112826
Sierra de calar
1
Unidad no definida
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION
$ 78.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
27112706
Cepillos mecánicos
1
Unidad no definida
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
27111801
Cintas métricas
1
Unidad no definida
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
27111602
Martillos
1
Unidad no definida
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
23172008
Filos de sierra circular para cortar metal
1
Unidad no definida
US$ 37.800,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 37.800,00
US$ 37.800,00
27111701
Destornilladores
1
Unidad no definida
US$ 5.765,00
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 5.765,00
US$ 5.765,00
27111515
Taladro de mano o empuje
1
Unidad Internacional
PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION
$ 28.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
Total Neto
$ 252.102
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.899
TOTAL OC
$ 300.001
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.