Orden de Compra. Nº554715-35-SE09 "11.708.019-6"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554715-35-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 11.708.019-6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00441-09 (FVF)
Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
R.U.T. 76.012.521-0
Dirección de Unidad de Compra CHECOSLOVAQUIA 1578
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
R.U.T. 76.012.521-0
Dirección de Facturación LANALHUE 1844
Comuna Cerro Navia
Impuesto 793,06
Dirección de Envío de la Factura LANALHUE 1844
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA
Razón Social LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA
R.U.T. 76.244.600-6
Sucursal LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201523
Cinta para de tela1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168
11151703
Hilo de poliéster3UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831
52151626
Cortador multiusos de uso doméstico1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663 $ 663
44121618
Tijeras1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512
Total Neto $ 4.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 793
TOTAL OC $ 4.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.