Orden de Compra. Nº554715-72-SE09 "15.781.200-9"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554715-72-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 15.781.200-9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00441-09 (FVF)
Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
R.U.T. 76.012.521-0
Dirección de Unidad de Compra CHECOSLOVAQUIA 1578
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES
R.U.T. 76.012.521-0
Dirección de Facturación LENZ 1636
Comuna Cerro Navia
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura LENZ 1636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Franklin
Razón Social Elsa Gonzalez Candia
R.U.T. 14.570.517-7
Sucursal Comercial Franklin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101517
Hornos de uso comercial1UnidadPAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA  $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.