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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-119-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIFUSION ACTIVIDADES DEl CARNAVAL DE VERANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen N° 33 Peumo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JORGE ANTONIO |
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Razón Social |
COMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.685.302-1 |
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Sucursal |
JORGE ANTONIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141506
| Radio Ra | 1 | Unidad | DIFUSION EN LA COMUNA DE SAN VICENTE DEL CARNAVAL DE VERANO 2019 DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO
| DIFUSION EN LA COMUNA DE SAN VICENTE DEL CARNAVAL DE VERANO 2019 DESDE EL 19 AL 23 DE FEBRERO
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$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.