Orden de Compra. Nº554734-19-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-7-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-19-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-7-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 255462,22
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 39419416
Razón Social NORA SALAS CASTANEDA
R.U.T. 3.941.941-6
Sucursal 39419416
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos100UnidadNOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA TROFEOS DEPORTIVOS, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-7-COT22. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A CONFIANZA, CERCANÍA, EXPERIENCIA Y CALIDAD DE PRODUCTOS, ESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° 15/2022 EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. GALVANOS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.300 $ 714.286
49101702
Trofeos50UnidadNOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA TROFEOS DEPORTIVOS, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-7-COT22. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A CONFIANZA, CERCANÍA, EXPERIENCIA Y CALIDAD DE PRODUCTOS, ESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° 15/2022 EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. NOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA TROFEOS DEPORTIVOS, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-7-COT22. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A CONFIANZA, CERCANÍA, EXPERIENCIA Y CALIDAD DE PRODUCTOS, ESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° 15/2022 EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. COPAS $ 5.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.300 $ 277.311
49101701
Medallas300UnidadNOTA: SE REQUIERE GENERAR ORDEN DE COMPRA VÍA COMPRA ÁGIL PARA TROFEOS DEPORTIVOS, ESTO SEGÚN SOLICITUD N° 554734-7-COT22. SE ESCOGE AL PROVEEDOR YA QUE ES LA OFERTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LAS NECESIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A CONFIANZA, CERCANÍA, EXPERIENCIA Y CALIDAD DE PRODUCTOS, ESTO SEGÚN MEMORÁNDUM N° 15/2022 EMITIDO POR LA UNIDAD SOLICITANTE. MEDALLONES $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.941
Total Neto $ 1.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.462
TOTAL OC $ 1.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.