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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-254-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 554734-11-IN24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen N° 33 Peumo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
1004347,82608696 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUZ FRANCISCA CERDA RUBIO |
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Razón Social |
LUZ FRANCISCA CERDA RUBIO
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R.U.T. |
19.388.081-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUZ FRANCISCA CERDA RUBIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43221603
| Splitter de sistema de servicio telefónico convenc | 7 | Unidad no definida | SERVICIO PROFESIONAL PERIODISTA OF. COMUNICACIONES MUNICIPALIDAD DE PEUMO DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2024 | |
$ 900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300.000
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$ 6.300.000
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Total Neto
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$ 6.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 1.004.348
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$ 7.304.348
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.