Orden de Compra. Nº554734-286-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-119-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-286-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-119-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 164585,6
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 39419416
Razón Social NORA SALAS CASTAÑEDA
R.U.T. 3.941.941-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 39419416
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas250UnidadMEDALLONES CON LOGO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
49101704
Galvanos20UnidadGALVANOS DEPORTIVOS CON LOGO  $ 9.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.180 $ 183.180
49101702
Trofeos20UnidadCOPAS XL CON GRABADO  $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.060 $ 368.060
Total Neto $ 866.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.586
TOTAL OC $ 1.030.826


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.707.698-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.145.038-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 3.941.941-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.