Orden de Compra. Nº554734-484-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-61-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-484-AG21
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-61-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140567 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 29935,45
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO
Razón Social ELBA DE LAS MERCEDES ARIAS PINO
R.U.T. 6.172.079-0
Sucursal NOVO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices1UnidadNOTA: SE REQUIERE GENRERAR ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARTA PROGRAMA OMIL, ESTO SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 554734-61-COT21. SE ESCOGE AL PROVEEDOR QUE SI BIEN NO ES ELPRECIO MÁS CONVENIENTE, DISPONE DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA, ADEMÁS DE SER PROVEEDOR LOCAL. ESTA COMPRA DEBE SER DESCONTADA DEL ITEM N° 5 BIENES O SERVICIOS DE CONSUMO PARA MATERIALES DE OFICINA. SALDO DISPONIBLE $ 224.118, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y SENCE 2021. MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO OMIL $ 157.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.555 $ 157.555
Total Neto $ 157.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.935
TOTAL OC $ 187.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.