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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
554734-484-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
29-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-61-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen N° 33 Peumo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N° 33 Peumo |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
29935,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N° 33 Peumo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVO |
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Razón Social |
ELBA DE LAS MERCEDES ARIAS PINO
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R.U.T. |
6.172.079-0 |
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Sucursal |
NOVO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 1 | Unidad | NOTA: SE REQUIERE GENRERAR ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARTA PROGRAMA OMIL, ESTO SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 554734-61-COT21. SE ESCOGE AL PROVEEDOR QUE SI BIEN NO ES ELPRECIO MÁS CONVENIENTE, DISPONE DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA, ADEMÁS DE SER PROVEEDOR LOCAL. ESTA COMPRA DEBE SER DESCONTADA DEL ITEM N° 5 BIENES O SERVICIOS DE CONSUMO PARA MATERIALES DE OFICINA. SALDO DISPONIBLE $ 224.118, DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CONVENIO MUNICIPALIDAD DE PEUMO Y SENCE 2021.
| MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO OMIL |
$ 157.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.555
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$ 157.555
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Total Neto
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$ 157.555
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.935
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$ 187.490
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.