Orden de Compra. Nº554734-569-SE16 "TRASLADOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-569-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2016
Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 554734-37-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES SAN LUIS
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
R.U.T. 16.179.402-3
Sucursal BUSES SAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO A SANTIAGO SRA. GUILLERMINA CALDERÓN DUEÑA DEBIDO A QUE SU HIJO HECTOR PRESENTA CUADROS EPILÉPTICOS A SANTIAGO EL DÍA MIÉRCOLES 26/10/2016  $ 68.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.120 $ 68.120
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO SRA. VIVIANA FARIAS JUNTO A SU HIJA VANESSA MALDONADO QUIEN PRESENTA PROBLEMAS DE SALUD Y LA OBLIGAN ASISTIR A SANTIAGO EL DÍA 24/10/2016  $ 68.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.120 $ 68.120
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definidaTRASLADO DE DIEGO ROMERO A SANTIAGO PARA REALIZARSE EXÁMENES EL DÍA 24/10/2016 Y EL DÍA 27/10/2016 YA QUE CUENTA CON TRATAMIENTO MEDICO POR LEUCEMIA AGUDA  $ 68.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.240 $ 136.240
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO DE NATALIA PILAR QUITANILLA JUNTO A SU HIJA NOELIA CONTRERAS QUIEN SE ENCUENTRA COMPLICADA SE SALUD Y DEBE ASISTIR A HOSPITAL DE SAN FERNANDO A CONTROL MEDICO EL DÍA 24/10/2016  $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO DE SR. JUAN MANUEL PINO MIRANDA DEBIDO A QUE SU HIJO BENJAMÍN PINO PRESENTA DISCAPACIDAD MENTAL Y FÍSICA YA QUE PRESENTA HIDROCEFALIA, QUE LA OBLIGAN A ASISTIR A CONTROLES A SANTIAGO EL DÍA 24/10/2016.-  $ 41.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.920 $ 41.920
Total Neto $ 340.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 340.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.