Orden de Compra. Nº554734-596-SE16 "TRASLADOS VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-596-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2016
Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 554734-37-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES SAN LUIS
Razón Social EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
R.U.T. 16.179.402-3
Sucursal BUSES SAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO FUNCIONARIOS DE HOSPITAL DE PEUMO A ISLA NEGRA EL DÍA 12/11/2016  $ 230.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.560 $ 230.560
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO DE MAMAS EME A PICHIDEGUA EL DIA 13/11/2016.-  $ 34.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.584 $ 34.584
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO CADETES DE CLUB DEPORTIVO LA ESPERANZA A ESTADIO MUNICIPAL EL DÍA 13/11/2016  $ 47.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.160 $ 47.160
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTRASLADO DE CLUB DE FÚTBOL FEMENINO A LA COMUNA DE COINCO A ENCUENTRO DEPORTIVO EL DÍA 12/11/2016.-  $ 110.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.040 $ 110.040
Total Neto $ 422.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 422.344

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.