Orden de Compra. Nº554734-615-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-46-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-615-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-46-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 554734-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 1149532,3
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELBA HERNANDEZ FUENTES
Razón Social ELBA SONIA HERNANDEZ FUENTES
R.U.T. 6.683.038-1
Sucursal ELBA HERNANDEZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101719
Cinc615UnidadPLANCHAS DE ZINCPL.ZINC 2,00 MTS 0,30 ESPESOR PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.850 $ 1.715.850
11121604
Madera de coníferas200UnidadCOSTANERAS 2X2PINO 2"X2"X3,20 MTS PINO BRUTO PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
11121604
Madera de coníferas200UnidadCOSTANERA 2X3PINO BRUTO 2"X3"X3,20 MTS PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)750kilogramoROLLOS DE NYLON TRANSPARENTEKILOS NYLON TRANSPARENTE 2 A4 MTS. ROLLOS 50 FK $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.305.000 $ 1.305.000
30111601
Cemento250UnidadSACOS DE CEMENTOSACOS CEMENTO MELON 42,5 KGS MATERIAL PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.750 $ 774.750
30151602
Planchas de escurrimiento2000UnidadPLANCHAS DE FONOLAPL.FONOLA PARA ESCURRIMIENTO PUESTAS EN BODEGA MUNICIPAL $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000
31162007
Clavos de tapicería30kilogramoCLAVOS DE ZINCCLAVOS PARA ZINC CON GOLILLA Y SELLO DE NEOPRENO PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.970 $ 44.970
31162007
Clavos de tapicería1CajaCLAVOS 2 1/2CJA.CLAVOS 21/2" 25 KGS. $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
31162007
Clavos de tapicería1CajaCLAVOS 4CJA.CLAVOS 4" 25 KGS. $ 16.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
53111501
Botas de hombre10UnidadBOTAS DE AGUABOTAS PARA AGUA NEGRAS BLACK BULL PUESTAS EN BODEGA MUNICIPAL $ 6.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100
Total Neto $ 6.050.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.149.532
TOTAL OC $ 7.199.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.