Orden de Compra. Nº
554734-615-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-46-LE13
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
554734-615-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 554734-46-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
554734-46-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
Carmen N° 33 Peumo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Facturación
Carmen N° 33 Peumo
Comuna
Peumo
Impuesto
1149532,3
Dirección de Envío de la Factura
Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ELBA HERNANDEZ FUENTES
Razón Social
ELBA SONIA HERNANDEZ FUENTES
R.U.T.
6.683.038-1
Sucursal
ELBA HERNANDEZ FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101719
Cinc
615
Unidad
PLANCHAS DE ZINC
PL.ZINC 2,00 MTS 0,30 ESPESOR PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.715.850
$ 1.715.850
11121604
Madera de coníferas
200
Unidad
COSTANERAS 2X2
PINO 2"X2"X3,20 MTS PINO BRUTO PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
11121604
Madera de coníferas
200
Unidad
COSTANERA 2X3
PINO BRUTO 2"X3"X3,20 MTS PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
13102011
Nylon - Poliamida (PA)
750
kilogramo
ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE
KILOS NYLON TRANSPARENTE 2 A4 MTS. ROLLOS 50 FK
$ 1.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.305.000
$ 1.305.000
30111601
Cemento
250
Unidad
SACOS DE CEMENTO
SACOS CEMENTO MELON 42,5 KGS MATERIAL PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL
$ 3.099,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 774.750
$ 774.750
30151602
Planchas de escurrimiento
2000
Unidad
PLANCHAS DE FONOLA
PL.FONOLA PARA ESCURRIMIENTO PUESTAS EN BODEGA MUNICIPAL
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700.000
$ 1.700.000
31162007
Clavos de tapicería
30
kilogramo
CLAVOS DE ZINC
CLAVOS PARA ZINC CON GOLILLA Y SELLO DE NEOPRENO PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL
$ 1.499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.970
$ 44.970
31162007
Clavos de tapicería
1
Caja
CLAVOS 2 1/2
CJA.CLAVOS 21/2" 25 KGS.
$ 16.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.750
$ 16.750
31162007
Clavos de tapicería
1
Caja
CLAVOS 4
CJA.CLAVOS 4" 25 KGS.
$ 16.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.750
$ 16.750
53111501
Botas de hombre
10
Unidad
BOTAS DE AGUA
BOTAS PARA AGUA NEGRAS BLACK BULL PUESTAS EN BODEGA MUNICIPAL
$ 6.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.100
$ 68.100
Total Neto
$ 6.050.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.149.532
TOTAL OC
$ 7.199.702
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.