Orden de Compra. Nº554734-96-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-39-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554734-96-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 554734-39-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140550 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen N° 33 Peumo
Comuna Peumo
Impuesto 271428,49
Dirección de Envío de la Factura Carmen N° 33 Peumo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de explotaciones turistica ltda
Razón Social SOC DE EXPLOTACIONES TURISTICAS LIMITADA
R.U.T. 77.704.820-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sociedad de explotaciones turistica ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151702
Parques acuáticos1UnidadSE ADJUNTA MEMORANDUM N°218 DE DIDECO CON ESPECIFICACIONES DE ADQUISICIÓN.  $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 1.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.428
TOTAL OC $ 1.699.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.