Orden de Compra. Nº5548-9-SE21 "Compra de Planchas Acrílicas Transparentes"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5548-9-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra de Planchas Acrílicas Transparentes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Liceo Experimental Manuel de Salas
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Brown Norte 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2021025298 del sistema Auge.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Brown Norte 105
Comuna Ñuñoa
Impuesto 94240
Dirección de Envío de la Factura Brown Norte 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACRIMAR
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MERCOSUR LIMITADA
R.U.T. 76.165.156-0
Sucursal ACRIMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
Portalápiz1Unidad no definida   $ 496.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.000 $ 496.000
Total Neto $ 496.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.240
TOTAL OC $ 590.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.