Orden de Compra. Nº5550-121-SE09 "01 - 112 - 5571 - Actividad Recreativa CEAM A.H."
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Normalización Previsional - INP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5550-121-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2009
Nombre de la Orden de Compra 01 - 112 - 5571 - Actividad Recreativa CEAM A.H.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5550-34-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región de Tarapacá
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Tarapaca Nº 550 Depto. 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Ramirez N° 428
Comuna Iquique
Impuesto 41610
Dirección de Envío de la Factura Ramirez N° 428
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Yuriko Uego Carvajal
Razón Social Pamela Uego
R.U.T. 22018648-2
Sucursal Pamela Yuriko Uego Carvajal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes60UnidadALTERNATIVA Nº 2 COCKTAIL SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000
Total Neto $ 219.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.610
TOTAL OC $ 260.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.