Orden de Compra. Nº5550-35-SE12 "servicio de coffe break"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5550-35-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2012
Nombre de la Orden de Compra servicio de coffe break
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5550-11-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región de Tarapacá
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Baquedano Nº 682
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Baquedano Nº 682
Comuna Iquique
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Baquedano Nº 682
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Yuriko Uego Carvajal
Razón Social Pamela Uego
R.U.T. 22018648-2
Sucursal Pamela Yuriko Uego Carvajal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos52Unidad no definida 52 coffe break $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.