|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5550-74-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5550-8-LE16 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5550-8-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ISL Región de Tarapacá |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Joaquin Pérez N° 573 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
1436974,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Envia |
|
Razón Social |
GINNA PAOLA PIRAQUIVE AGUDELO
|
|
R.U.T. |
22.680.919-8 |
|
Sucursal |
Envia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo para la oficina de la Dirección Regional de Tarapacá del Instituto de Seguridad Laboral, en Iquique para año 2017. | Valor indicado es mensual neto |
$ 7.563.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.563.025
|
$ 7.563.025
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.563.025
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.436.975
|
|
$ 9.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.