Orden de Compra. Nº5551-182-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5551-39-L109"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5551-182-SE09
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 15-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5551-39-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela orden por falkta de informacion tecnica antecedentes solicitasdos a los señores: Ruben Melo y Patricio Saavedra, ademas estos antecendentes tecnicos no estaban disponibles en adquisicion y se cotizo producto con caracteristicas univetsales encontrandonos con requerimientos especificos despues de aceptada la orden de compra. se envian correos al señor :Ruben Melo,con copia al señor: Patricio saveedra, y ademas se llama telefonicamente para coordinar y aclarar el requerimiento especifico sin lograr el objetivo , pero no se tiene respuesta alguna,por lo tanto, nos vemos en la necesidad de cancelar la orden de compra por lo indicado anteriormente.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5551-39-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región de Antofagasta
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sucre 311 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Antofagasta
Impuesto 198360
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Qdigital Ltda.
Razón Social QDIGITAL LTDA
R.U.T. 77.998.710-8
Sucursal Qdigital Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos1UnidadCompra de 3.000 unidades de peltotitas anti estres para el ISL  $ 1.044.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000
Total Neto $ 1.044.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.360
TOTAL OC $ 1.242.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.