Orden de Compra. Nº5555-19-CM21 "SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES EN MATERIAS DE PREVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5555-19-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES EN MATERIAS DE PREVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISL Región Libertador General Bernardo O'Higgins
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Juan Nicolás Rubio N° 329
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 860
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 89118
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Piedra Del Ángulo Banquetes
Razón Social RUTH AMALIA LUENGO PALMA
R.U.T. 12.734.896-0
Sucursal La Piedra Del Ángulo Banquetes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes163 (1114674 )COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134674(1114674) COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.727 $ 493.727
Total Neto $ 493.727
Descuento $ 24.686
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 558.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.