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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5555-19-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACIONES EN MATERIAS DE PREVENCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ISL Región Libertador General Bernardo O'Higgins |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Juan Nicolás Rubio N° 329 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
89118 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Piedra Del Ángulo Banquetes |
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Razón Social |
RUTH AMALIA LUENGO PALMA
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R.U.T. |
12.734.896-0 |
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Sucursal |
La Piedra Del Ángulo Banquetes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 163 | | (1114674 )COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134674 | (1114674) COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.029,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 493.727
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$ 493.727
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Total Neto
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$ 493.727
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Descuento
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$ 24.686
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.118
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 558.159
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.