|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5557-86-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Jornada preventiva y promoción de la salud con afiliados ISL, en el marco del Trabajo Decente |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
|
|
R.U.T. |
61.533.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
316521 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Aguas del Monte Hotel&Spa |
|
Razón Social |
INVERSIONES Y TURISMO AGUAS DEL MONTE SPA
|
|
R.U.T. |
77.070.625-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aguas del Monte Hotel&Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad |
JORNADA PREVENTIVA Y PROMOCION DE SALUD CON AFILIADOS ISL, EN EL MARCO DEL AUTOCUIDADO ENFOCADA EN TRABAJO DECENTE | |
$ 1.665.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.665.900
|
$ 1.665.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.665.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 316.521
|
|
$ 1.982.421
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.