Orden de Compra. Nº555795-121-SE10 "555795-7-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 555795-121-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-07-2010
Nombre de la Orden de Compra 555795-7-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 555795-7-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité Centro Energías Renovables
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 640, Piso 16, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación de Fomento de la Producción - CORFO
R.U.T. 60.706.000-2
Dirección de Facturación Agustinas 640, Piso 16, Santiago
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 640, Piso 16, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA E INVERSIONES CATENARIA LTDA.
Razón Social INGENIERIA E INVERSIONES CATENARIA SOCIEDAD ANONIM
R.U.T. 77.151.950-4
Sucursal INGENIERIA E INVERSIONES CATENARIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101505
Asesorías en gestión estratégica1UnidadServicio de consultoría para la elaboración de una línea de base de conocimiento y una propuesta de curso de acción para el proyecto de gestión del conocimiento del Centro. (VALOR TOTAL A CANCELAR, CON IMPUESTOS INCLUIDOS SI CORRESPONDEN)ENVIAR FACTURA CON 4TA COPIA, DATOS BANCARIOS Y COPIA ORDEN DE COMPRA, A LA DIRECCIÓN MONEDA 921, OFICINA 216, SANTIAGO. EL SERVICIO Y EL PAGO SE EJECUTARAN DE ACUERDO AL CONTRATO Y LA RESOLUCION QUE LO APRUEBA. $ 20.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900.000 $ 20.900.000
Total Neto $ 20.900.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.900.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.