Orden de Compra. Nº5559-367-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5559-83-L110"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5559-367-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5559-83-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5559-83-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región de Los Lagos
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Gallardo 166
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago
Comuna Castro
Impuesto 36917
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA
Razón Social TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA
R.U.T. 7.978.687-K
Sucursal TITOR AGUIDO OCAMPOS VALENCIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122002
Protectores de hojas29Unidadservicio de encuadernación o Servicio de empaste de tomos de rendiciones contables  $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.300 $ 194.300
Total Neto $ 194.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.917
TOTAL OC $ 231.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.