Orden de Compra. Nº5560-76-SE08 "02.SERVICIO ASEO Y ESTAFETA MES DE MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Normalización Previsional - INP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5560-76-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2008
Nombre de la Orden de Compra 02.SERVICIO ASEO Y ESTAFETA MES DE MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO ASEO Y ESTAFETA MES DE MAYO DE 2008.
Proveniente de Licitación 2640-5-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Prat 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 10 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Normalización Previsional - INP
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Prat 580
Comuna -1
Impuesto 51635,1353
Dirección de Envío de la Factura Prat 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DE SERVICIOS Y CERTIFICACIONES PATAGONIA LIMIT
R.U.T. 76.233.380-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosServicio de Aseo mes de Mayo 2008 $ 271.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.764 $ 271.764
Total Neto $ 271.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.635
TOTAL OC $ 323.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.