Orden de Compra. Nº5561-109-SE16 "Compra Stock Semillas programa Fertilidad, Agricul"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5561-109-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra Stock Semillas programa Fertilidad, Agricul
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi XIV Region
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nº 103
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Camilo Henríquez Nº 103
Comuna Valdivia
Impuesto 72624,65
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez Nº 103
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Observación Importante


La factura debe ser ingresada por Oficina de Partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Camilo Henriquez n°103, Valdivia, y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico : mariel.riffo@minagri.gob.cl, junto al detalle de la facturación.

La Seremi, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

a)      factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

b)      En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AVICOLA AGRICOLA MOISES MUÑOZ
Razón Social MOISES MUNOZ TRONCOSO
R.U.T. 4.213.940-8
Sucursal AVICOLA AGRICOLA MOISES MUÑOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141501
Servicios de producción de semillas1Unidad no definida   $ 382.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.235 $ 382.235
Total Neto $ 382.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.625
TOTAL OC $ 454.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.