Orden de Compra. Nº5561-256-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5561-10-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5561-256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5561-10-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5561-10-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi XIV Region
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henríquez Nº 103
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Camilo Henríquez Nº 103
Comuna Valdivia
Impuesto 779087,4
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez Nº 103
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Observación ImportanteLa factura debe ser ingresada por Oficina de Partes de la Subsecretaría de Agricultura, ubicada en Camilo Henriquez n°103, Valdivia, y en caso de ser electrónica podrá ser dirigida al correo electrónico : yuly.sepulveda@minagri.gob.cl, junto al detalle de la facturación.

La Seremi, en el marco de lo dispuesto en el N°2 del artículo 3° de la Ley 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada, pudiendo acordar formalmente un nuevo plazo con el proveedor si fuera necesario, en caso de no aceptarse durante el plazo antes señalado procederá a su devolución de la siguiente forma:

a)      factura electrónica, será remitida por correo electrónico al proveedor a la dirección e-mail informada en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

b)      En caso de tratarse de factura manual se remitirá mediante carta certificada, a la dirección señalada en el mismo documento tributario.

Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos adrian
Razón Social INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJE INDUSTRIAL, CA
R.U.T. 76.371.771-2
Sucursal carlos adrian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadConstruir en el Establecimiento educacional Padre Alcuino de la comuna de Lanco, la implementación externa de laboratorio de inseminación artificial, esto incluye cercos divisorios, trancas, corrales, mangas, descargador o cargador de ovinos, y comederos.Valor Neto $ 4.100.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.460 $ 4.100.460
Total Neto $ 4.100.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 779.087
TOTAL OC $ 4.879.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.