Orden de Compra. Nº556140-13-SE10 "servicio de cafeteria segun lic.nº4233-48-l107"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 556140-13-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2010
Nombre de la Orden de Compra servicio de cafeteria segun lic.nº4233-48-l107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación ,debido a que la licitacion de casino tubo termino en el mes de mayo por lo que no se pudo obtener la entrega completa de cafes solicitados en esta orden.Por ello se enviará una nueva oc 556140-15-se10, la cual contempla la entrega exacta de cafes que se consumieron los días 26-27-28 de abril.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4233-48-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Capacitacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra seminario s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 103132
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO

LA ENTREGA DEL SERVICIO ES PARCIAL SEGUN CALENDARIO DE CURSOS, ESTE DEBERA SER PROGRAMADO CON JOVITA HERNANDEZ ENCARGADA DE CAPACITACION FONO:490035.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMPASS CATERING S.A.
Razón Social COMPASS CATERING S A
R.U.T. 96.651.910-k
Sucursal COMPASS CATERING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería125Unidad no definidaSERVICIO CAFE PIE DE OBRA, ALTERNATIVA 1ºSERVICIO CAFE PIE DE OBRA, ALTERNATIVA 1º $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30221003
Cafetería355Unidad no definidaSERVICIO CAFE PIE DE OBRA, ALTERNATIVA 2ºSERVICIO CAFE PIE DE OBRA, ALTERNATIVA 2º $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.800 $ 482.800
Total Neto $ 542.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.132
TOTAL OC $ 645.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.