Orden de Compra. Nº5562-48-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5562-6-L122"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5562-48-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5562-6-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5562-6-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNCIONAMIENTO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Unidad de Compra TAMARUGAL NRO 180 - POBLACION LA CASCADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 231 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL TAMARUGAL
R.U.T. 61.979.010-3
Dirección de Facturación Tamarugal 180, comuna de Pozo lmonte, localidad de Pozo Almonte
Comuna Santiago
Impuesto 558823,44
Dirección de Envío de la Factura Tamarugal 180, comuna de Pozo lmonte, localidad de Pozo Almonte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime
Razón Social OBRAS CIVILES COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JAMENOR
R.U.T. 76.408.791-7
Sucursal Jaime
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102508
Restauración de albañilería, mampostería o azulejos1GlobalHabilitación, mantención y reparación de las instalaciones de este servicio.Habilitación, mantención y reparación de las instalaciones de este servicio. VIGENCIA 90 DIAS $ 2.941.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.176 $ 2.941.176
Total Neto $ 2.941.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.823
TOTAL OC $ 3.499.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.