Orden de Compra. Nº5563-17-CM13 "STOCK DE PAÑOL"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5563-17-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra STOCK DE PAÑOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna 78
Impuesto 19504,4652
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193104
Bases de sopa6 (902047) BASE DAFOOD DE HAMBUEGUESAS PROFESIONAL 500 GR. X 10 UNIDADES 913150(902047) BASE DAFOOD DE HAMBUEGUESAS PROFESIONAL 500 GR. X 10 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 17.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.692 $ 103.692
Total Neto $ 103.692
Descuento $ 1.037
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.504
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 122.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.