Orden de Compra. Nº5563-38-CM14 "VIVERES PARA LA DOTACION"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5563-38-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra VIVERES PARA LA DOTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 128284,2
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2014
TítuloDescripción
PERSONA DE CONTACTO: SR. JUAN FRANCISCO GONZALEZ G., FONO: 032-2437057 // 09-76682233.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA
R.U.T. 79.670.990-1
Sucursal COMERCIAL SAN JORGE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221201
2239-23-LP13
Cereales para Comer o Cereales Calientes20 (965491) TRIGO MOTE - 500 GRS 982491(965491) TRIGO MOTE - 500 GRS; Código: ;Región : V $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera10 (966814) JUGO NÉCTAR COLUN DURAZNO 200 CC 24 UNIDADES 983814(966814) JUGO NÉCTAR COLUN DURAZNO 200 CC 24 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera10 (966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES 983815(966815) JUGO NÉCTAR COLUN NARANJA 200 CC 24 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202304
2239-23-LP13
Jugo Estable fuera de la nevera10 (966818) JUGO NÉCTAR COLUN PINA 200 CC 24 UNIDADES 983818(966818) JUGO NÉCTAR COLUN PINA 200 CC 24 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50131701
2239-23-LP13
Leche o productos de mantequilla10 (967238) MARGARINA DONA JUANITA PAN 125 GR 40 UNIDADES 984238(967238) MARGARINA DONA JUANITA PAN 125 GR 40 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50131801
2239-23-LP13
Queso natural4 (967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD 984888(967888) QUESO LOS ALERCES 10 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
50112003
2239-23-LP13
Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige100 (968721) EMBUTIDO PF SALCHICHA CERDO 1 K UNIDAD 985721(968721) EMBUTIDO PF SALCHICHA CERDO 1 K UNIDAD; Código: ;Región : V $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50192503
2239-23-LP13
Rellenos de sandwich frescos10 (968722) CECINA PF JAMÓN SANDWICH LAMINADO AL VACIO 1 K 985722(968722) CECINA PF JAMÓN SANDWICH LAMINADO AL VACIO 1 K; Código: ;Región : V $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 682.000
Descuento $ 6.820
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.284
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 803.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.