Orden de Compra. Nº5563-42-AG25 "Finanzas UNITAS - Adquisición Insumos Informáticos"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5563-42-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Finanzas UNITAS - Adquisición Insumos Informáticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP UNITAS 013/2025 22.04.009 / 15-214-TB del sistema SECP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 327310,91
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Filamentos 3D Chile
Razón Social COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
R.U.T. 77.184.543-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Filamentos 3D Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1Unidad no definidaINSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES DE ACUERDO A “ANEXO A”INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES DE ACUERDO A “ANEXO A” $ 1.722.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.689 $ 1.722.689
Total Neto $ 1.722.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 327.311
TOTAL OC $ 2.050.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.