Orden de Compra. Nº5563-71-CM17 "ADQUISICION DE SUAVIZANTE"
Recuerde que el responsable del pago es FF ALMIRANTE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5563-71-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SUAVIZANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FF ALMIRANTE COCHRANE
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FF ALMIRANTE COCHRANE
R.U.T. 61.978.980-6
Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 22912,86
Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141607
2239-7-LP12
suavizantes100 (818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO 823289(818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO; Código: Z281124;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.200 $ 121.200
Total Neto $ 121.200
Descuento $ 606
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.913
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 143.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.