Orden de Compra. Nº556346-106-SE17 "Materiales de Aseo UTA, para Ingeniería Industrial"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 556346-106-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo UTA, para Ingeniería Industrial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 941739-34-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA UNIVERSITARIA DE ING IND INF Y SISTEMAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda. Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 10180,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel higiénico8Unidad no definidaApruébese Contrato de Suministro de Materiales de Aseo. RESOLUCION EXENTA VAF Nº 0.540/2017. Suministro de Materialesde Aseo UTA, ID Nº 941739-34-LPl7. 88. Papel Higienico Jumbo EliteAPRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO ENTRE UNIVERSIDAD DE TARAPACA Y JUAN CARLOS PEREZ BOERO. RESOLUCION EXENTA VAF Nº 0.540/2017. Suministro de Materialesde Aseo UTA, ID Nº 941739-34-LPl 7 $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaApruébese Contrato de Suministro de Materiales de Aseo. RESOLUCION EXENTA VAF Nº 0.540/2017. Suministro de Materialesde Aseo UTA, ID Nº 941739-34-LPl7. 110. Toalla Papel EliteAPRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ASEO ENTRE UNIVERSIDAD DE TARAPACA Y JUAN CARLOS PEREZ BOERO. RESOLUCION EXENTA VAF Nº 0.540/2017. Suministro de Materialesde Aseo UTA, ID Nº 941739-34-LPl 7 $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
Total Neto $ 53.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.180
TOTAL OC $ 63.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.