Orden de Compra. Nº556346-22-SE09 "CONFECCIÓN E IMPRESION DE AFICHES ENLACES"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Tarapaca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 556346-22-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2009
Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN E IMPRESION DE AFICHES ENLACES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5027-168-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela UIII
Razón Social Universidad de Tarapaca
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Unidad de Compra Jose Santos Leiva 070
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Tarapaca
R.U.T. 70.770.800-k
Dirección de Facturación Avda. Velasquez 1775
Comuna Arica
Impuesto 75382,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Velasquez 1775
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GYGDISEÑOS
Razón Social DANIELA CATERINA GONZALEZ ERBER
R.U.T. 10.587.828-1
Sucursal GYGDISEÑOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
AFICHE COTIZAR SEGUN EL ANEXO Nº 51GlobalHojas o Folletos de InstruccionesAFICHES SEGÚN COTIZACIÓN Nº2024 DEL 29/10/09 $ 396.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.750 $ 396.750
Total Neto $ 396.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.382
TOTAL OC $ 472.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.