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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
556346-27-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ATENCION COFFE MECESUP UTA0804 OC/2012040946 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5027-74-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela UIII |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Santos Leiva 070 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TARAPACA
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R.U.T. |
70.770.800-k |
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Dirección de Facturación |
Jose Santos Leiva 070 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
71848,728 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Santos Leiva 070 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-04-2012 |
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Proveedor |
Elijordan |
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Razón Social |
ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA
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R.U.T. |
7.052.071-0 |
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Sucursal |
Elijordan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 300 | Unidad no definida | Servicio de cafetería para 30 personas durante 5 días en dos jornadas total servicio 300 coffe, Contrato de suministro Resolución exenta VAF.0,029/2012. | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.300
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$ 378.151
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Total Neto
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$ 378.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.849
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$ 450.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.