Orden de Compra. Nº5567-77-SE10 "servicios comunicacionales"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5567-77-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2010
Nombre de la Orden de Compra servicios comunicacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5567-15-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INP Región de Magallanes
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 895 2º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 895 2º piso
Comuna Punta Arenas
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 895 2º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge antonio jaksic vera
Razón Social JORGE ANTONIO JAKSIC VERA
R.U.T. 8.689.246-4
Sucursal jorge antonio jaksic vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Programas de relaciones públicas1Unidad no definidaSe requiere contratar servicios de apoyo a la realizacion y difusion de actividades del ISL.  $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.