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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5567-79-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Pilar Solidario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto de Normalización Previsional - INP
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R.U.T. |
61.533.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos N° 726, Santiago |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
9231,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos N° 726, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Servicio | Por concepto de habitación: $ 45.220.-
Restoran : 12.600.-
Paciente: Ariel Aguilar Mancilla
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Proveedor |
comercial y hotelera pacifico sur ltda |
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Razón Social |
comercial y hotelera pacifico sur ltda
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R.U.T. |
78.312.280-4 |
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Sucursal |
comercial y hotelera pacifico sur ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222507
| Hotel | 1 | Unidad | | |
$ 48.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.588
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$ 48.588
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Total Neto
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$ 48.588
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.232
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$ 57.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.