Orden de Compra. Nº5568-199-CC25 "MANTENCION IMPRESORAS VARIOS SERVICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5568-199-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS VARIOS SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-72-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
Comuna El Carmen
Impuesto 17442
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL A IMPRESORA ESPON L5290 N°X8GR042504, BOX ECOGRAFO LIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL A IMPRESORA ESPON L5290 N°X8GR042504, BOX ECOGRAFO $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL A IMPRESORA EPSON L3210 N°XAGC181311, OFICINA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONASLIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL A IMPRESORA EPSON L3210 N°XAGC181311, OFICINA GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
Total Neto $ 91.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.442
TOTAL OC $ 109.242


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.