Orden de Compra. Nº
5568-35-CC26
"
MANTENIMIENTO TECHUMBRE MQ Y SERVICIOS CLINICOS IN
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5568-35-CC26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO TECHUMBRE MQ Y SERVICIOS CLINICOS IN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057514-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T.
61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T.
61.607.006-1
Dirección de Facturación
Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
Comuna
El Carmen
Impuesto
547027,48
Dirección de Envío de la Factura
Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Razón Social
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE
R.U.T.
76.383.666-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
400
Unidad no definida
MANTENCION Y LIMPIEZA CANALETAS, BAJADA AGUA LLUVIAS, MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL
MANTENCION Y LIMPIEZA CANALETAS, BAJADA AGUA LLUVIAS, MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.720.000
$ 1.720.000
86131502
Pintura
25
Unidad no definida
MANO DE OBRA CARPINTERO SELLADO DE SILICONA, REEMPLAZO DE TORNILLOS TECHO, RETIRO DE PLANCHAS PRA REPARACION DE GOTERAS MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL
MANO DE OBRA CARPINTERO SELLADO DE SILICONA, REEMPLAZO DE TORNILLOS TECHO, RETIRO DE PLANCHAS PRA REPARACION DE GOTERAS MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL
$ 35.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 877.500
$ 877.500
86131502
Pintura
5
Unidad no definida
MANO DE OBRA CARPINTERO, SALA ESPERA OIRS (RETIRO DE BAJADA Y CLAUSURARSE)
MANO DE OBRA CARPINTERO, SALA ESPERA OIRS (RETIRO DE BAJADA Y CLAUSURARSE)
$ 35.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.500
$ 175.500
86131502
Pintura
4
Unidad no definida
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA AA.LL04 MM ESPESOR ZINC GALVANIZADO SALA ESPERA OIRS
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA AA.LL04 MM ESPESOR ZINC GALVANIZADO SALA ESPERA OIRS
$ 26.523,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.092
$ 106.092
Total Neto
$ 2.879.092
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 547.027
TOTAL OC
$ 3.426.119
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.