Orden de Compra. Nº5568-35-CC26 "MANTENIMIENTO TECHUMBRE MQ Y SERVICIOS CLINICOS IN"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5568-35-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO TECHUMBRE MQ Y SERVICIOS CLINICOS IN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057514-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 521
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
Comuna El Carmen
Impuesto 547027,48
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE
R.U.T. 76.383.666-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pintura400Unidad no definidaMANTENCION Y LIMPIEZA CANALETAS, BAJADA AGUA LLUVIAS, MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL MANTENCION Y LIMPIEZA CANALETAS, BAJADA AGUA LLUVIAS, MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720.000 $ 1.720.000
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Pintura25Unidad no definidaMANO DE OBRA CARPINTERO SELLADO DE SILICONA, REEMPLAZO DE TORNILLOS TECHO, RETIRO DE PLANCHAS PRA REPARACION DE GOTERAS MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL MANO DE OBRA CARPINTERO SELLADO DE SILICONA, REEMPLAZO DE TORNILLOS TECHO, RETIRO DE PLANCHAS PRA REPARACION DE GOTERAS MQ, URGENCIA, MATERNIDAD, SECTOR BOMBAS, DENTAL Y SALA MEL $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.500 $ 877.500
86131502
Pintura5Unidad no definidaMANO DE OBRA CARPINTERO, SALA ESPERA OIRS (RETIRO DE BAJADA Y CLAUSURARSE)MANO DE OBRA CARPINTERO, SALA ESPERA OIRS (RETIRO DE BAJADA Y CLAUSURARSE) $ 35.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
86131502
Pintura4Unidad no definidaSUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA AA.LL04 MM ESPESOR ZINC GALVANIZADO SALA ESPERA OIRS SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJADA AA.LL04 MM ESPESOR ZINC GALVANIZADO SALA ESPERA OIRS $ 26.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.092 $ 106.092
Total Neto $ 2.879.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.027
TOTAL OC $ 3.426.119


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.