Orden de Compra. Nº
5568-43-CC26
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MANTENCIONES DE IMPRESORAS DE VARIOS SERVICIOS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5568-43-CC26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCIONES DE IMPRESORAS DE VARIOS SERVICIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057508-72-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T.
61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra
Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 742
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T.
61.607.006-1
Dirección de Facturación
Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
Comuna
El Carmen
Impuesto
39786
Dirección de Envío de la Factura
Isabel Riquelme Nº448, El Carmen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPYMAX
Razón Social
Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T.
76.222.594-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPYMAX
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103110
Cabezales de impresora
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN CAMBIO DE ENGRANAJES Y GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL A IMPRESORA BROTHER LASER HL-1112 N°4N265797 (BOX MEDICO)
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN CAMBIO DE ENGRANAJES Y GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL A IMPRESORA BROTHER LASER HL-1112 N°4N265797 (BOX MEDICO)
$ 49.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
44103110
Cabezales de impresora
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN CAMBIO DE ENGRANAJES Y GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL A IMPRESORA BROTHER LASER HL-1212 N°X941266 (SERVICIOS GENERALES)
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN CAMBIO DE ENGRANAJES Y GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL A IMPRESORA BROTHER LASER HL-1212 N°X941266 (SERVICIOS GENERALES)
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
44103110
Cabezales de impresora
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 B°XCGC447613 (URGENCIAS)
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 B°XCGC447613 (URGENCIAS)
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
44103110
Cabezales de impresora
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N°XAGC042837 (ABASTECIMIENTO)
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS CAMBIO DE GOMAS TRACCIÓN DE PAPEL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N°XAGC042837
$ 45.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
44103110
Cabezales de impresora
1
Unidad no definida
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N°XAGC181311 (GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS)
LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y RESET DE ALMOHADILLAS A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 N°XAGC181311 (GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS)
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
Total Neto
$ 209.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.786
TOTAL OC
$ 249.186
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.