Orden de Compra. Nº5568-5-CC25 "OBRA SALA CUNA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5568-5-CC25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2025
Nombre de la Orden de Compra OBRA SALA CUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057514-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 136
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
Comuna El Carmen
Impuesto 1540596
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE
R.U.T. 76.383.666-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD COELFOR LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1UnidadTRABAJOS DE CARPINTERÍA MAYOR PARA LA INSTALACIÓN DE PISO TIPO CAUCHO DE COLORES PARA PISO EXTERIOR DE SALA CUNA, PATIO USADO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS INFANTES, PROVEEDURIA E INSTALACIÓN DE 87 MTS.2 DE PISO TIPO CAUCHO DE 3MM. (S/C N°38/2025)TRABAJOS DE CARPINTERÍA MAYOR PARA LA INSTALACIÓN DE PISO TIPO CAUCHO DE COLORES PARA PISO EXTERIOR DE SALA CUNA, PATIO USADO PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS INFANTES, PROVEEDURIA E INSTALACIÓN DE 87 MTS.2 DE PISO TIPO CAUCHO DE 3MM. (S/C N°38/2025) $ 8.108.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.108.400 $ 8.108.400
Total Neto $ 8.108.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.540.596
TOTAL OC $ 9.648.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.