Orden de Compra. Nº5568-61-CC26 "MANTENCION IMPRESORAS VARIAS ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5568-61-CC26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION IMPRESORAS VARIAS ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-72-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
Comuna El Carmen
Impuesto 52041
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPYMAX
Razón Social Sociedad Ricardo Martinez Limitada
R.U.T. 76.222.594-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPYMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL MULTIFUCIONAL EPSOON L3210, BOX LABORATORIO N| XAGC275929 LIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS Y CAMBIO GOMAS TRACCION DE PAPEL MULTIFUCIONAL EPSOON L3210, N| XAGC275929 BOX LABORATORIO $ 45.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.900 $ 45.900
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS A MULTIFUCIONAL HP TANCK 530 N° CN45P650VC, ABASTECIMIENTO LIMPIEZA, LUBRICACION, RESET ALMOHADILLAS A MULTIFUCIONAL HP TANCK 530 N° CN45P650VC, ABASTECIMIENTO $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION Y RESET ALMOHADILLAS A MULTIFUNCIOANL EPSON L3210 N°XAAGC052956, SOME LIMPIEZA, LUBRICACION Y RESET ALMOHADILLAS A MULTIFUNCIOANL EPSON L3210 N°XAAGC052956, SOME $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION Y CAMBIO ROD PRESION INFN A IMPRESORA LASER BROTHER HL 1202 61503, BOX MEDICO 6LIMPIEZA, LUBRICACION Y CAMBIO ROD PRESION INFN A IMPRESORA LASER BROTHER HL 1202 61503, BOX MEDICO 6 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA LUBRICACION Y CAMBIO ROD IMPRESORA INF A IMPRESARA LESER BROTHE HL 1202 615756, URGENCIA LIMPIEZA LUBRICACION Y CAMBIO ROD IMPRESORA INF A IMPRESARA LESER BROTHE HL 1202 615756, URGENCIA $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaLIMPIEZA, LUBRICACION Y CAMBIO ROD FUSOR SUP A IMPRESORA LASER SANSUNG ML 1865 501496W, BOX MEDICO LIMPIEZA, LUBRICACION Y CAMBIO ROD FUSOR SUP A IMPRESORA LASER SANSUNG ML 1865 501496W, BOX MEDICO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 273.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.041
TOTAL OC $ 325.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.