Orden de Compra. Nº5568-79-CC26 "REPARACIONES ELECTRICAS DIVERSOS SERVICIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5568-79-CC26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS DIVERSOS SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR DIGITAL
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057508-99-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Unidad de Compra Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1144
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE HOSPITAL DE EL C
R.U.T. 61.607.006-1
Dirección de Facturación Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
Comuna El Carmen
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Isabel Riquelme N'448, El Carmen, Ñuble.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enacom Chile Ltda
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.196.750-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enacom Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaENCHUFE TRIPLE EN BOX URGENCIA DENTAL ENCHUFE TRIPLE EN BOX URGENCIA DENTAL $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaHORA HOMBRE PARA TRABAJOS HORA HOMBRE PARA TRABAJOS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaPANEL LED DE 60*60 PARA CENTRAL DE ALIMENTACION Y BOS DENTAL N°3PANEL LED DE 60*60 PARA CENTRAL DE ALIMENTACION Y BOS DENTAL N°3 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
39101601
ampolletas halógenas5UnidadFOCO SOBREPUESTO DE 24 WATTS REDONDO PARA CAMBIO DE BAÑOS EN DENTAL, CONTAINER MULTIUSO FOCO SOBREPUESTO DE 24 WATTS REDONDO PARA CAMBIO DE BAÑOS EN DENTAL, CONTAINER MULTIUSO $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 361.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 361.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.