Orden de Compra. Nº
557031-40-SE10
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MATERIALES PROEMPLEO 3
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
557031-40-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PROEMPLEO 3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4454-78-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONTRATACION DIRECTA- PMU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FREIRE 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T.
69.150.600-2
Dirección de Facturación
FREIRE 351
Comuna
Hualqui
Impuesto
68654,79
Dirección de Envío de la Factura
FREIRE 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA PROGRESO
Razón Social
IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T.
8.706.540-5
Sucursal
FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas
10
Galón
ESMALTE SINTETICO
ESMALTE SINTETICO
$ 13.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.190
$ 133.190
60121251
Pintura al agua
10
Galón
LATEX
LATEX
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.400
$ 58.400
27112802
Hojas de sierra
2
Unidad
HOJA SIERRA CIRCULAR FINA 7 1/4"
HOJA SIERRA CIRCULAR FINA 7 1/4"
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.378
$ 5.378
12171506
Tintes naturales
3
Unidad
TINTA MUEBLES EXTRACTO CAOBA
TINTA MUEBLES EXTRACTO CAOBA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.673
$ 5.673
30171706
Vidrio templado
10
Unidad
VIDRIO PARA CARETA SOLDAR
VIDRIO PARA CARETA SOLDAR
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
11101714
Plomo
3
Unidad
PLOMO NIVEL
PLOMO NIVEL
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
47131502
Paños de limpieza
3
kilogramo
HUAIPE SEDA
HUAIPE SEDA
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.378
$ 15.378
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
20
Litro
DILUYENTE ACRILICO
DILUYENTE ACRILICO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA MADERA NO.80
LIJA MADERA NO.80
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31191501
Papeles de lija
20
Pliego
LIJA NO.100
LIJA NO.100
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
53111601
Zapatos de hombre
10
Par
ZAPATOS SEGURIDAD
ZAPATOS SEGURIDAD
$ 10.756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.560
$ 107.560
Total Neto
$ 361.341
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.655
TOTAL OC
$ 429.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.