Orden de Compra. Nº557031-40-SE10 "MATERIALES PROEMPLEO 3"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557031-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROEMPLEO 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4454-78-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATACION DIRECTA- PMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Unidad de Compra FREIRE 351
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
R.U.T. 69.150.600-2
Dirección de Facturación FREIRE 351
Comuna Hualqui
Impuesto 68654,79
Dirección de Envío de la Factura FREIRE 351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PROGRESO
Razón Social IBAR ORLANDO CHANDIA ALARCON
R.U.T. 8.706.540-5
Sucursal FERRETERIA PROGRESO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónESMALTE SINTETICOESMALTE SINTETICO $ 13.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.190 $ 133.190
60121251
Pintura al agua10GalónLATEXLATEX $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
27112802
Hojas de sierra2UnidadHOJA SIERRA CIRCULAR FINA 7 1/4"HOJA SIERRA CIRCULAR FINA 7 1/4" $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
12171506
Tintes naturales3UnidadTINTA MUEBLES EXTRACTO CAOBATINTA MUEBLES EXTRACTO CAOBA $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.673
30171706
Vidrio templado10UnidadVIDRIO PARA CARETA SOLDARVIDRIO PARA CARETA SOLDAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
11101714
Plomo3UnidadPLOMO NIVELPLOMO NIVEL $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
47131502
Paños de limpieza3kilogramoHUAIPE SEDAHUAIPE SEDA $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.378 $ 15.378
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20LitroDILUYENTE ACRILICODILUYENTE ACRILICO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
31191501
Papeles de lija20PliegoLIJA MADERA NO.80LIJA MADERA NO.80 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31191501
Papeles de lija20PliegoLIJA NO.100LIJA NO.100 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
53111601
Zapatos de hombre10ParZAPATOS SEGURIDADZAPATOS SEGURIDAD $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.560 $ 107.560
Total Neto $ 361.341
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.655
TOTAL OC $ 429.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.