Orden de Compra. Nº5574-30-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5574-6-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5574-30-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5574-6-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Vicerrectoría de Tecnologías de Información
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay #265, piso 13, oficina 1301.
Comuna Santiago
Impuesto 247,38
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay #265, piso 13, oficina 1301.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gosocket
Razón Social GOSOCKET CORP SPA.
R.U.T. 76.243.124-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gosocket
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231604
Programas de análisis financiero21UnidadRESOLUCIÓN (E) N°0666. Santiago, 23 de marzo de 2026.Servicios de soporte y mantención, licenciamiento y tráfico de Smart Supply y por el uso del ambiente QA. Los pagos se realizarán en 21 cuotas mensuales, sucesivas y fijas ascendentes a 73,78 Unidades de Fomento, IVA incluido. UF 62,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.302,0000 UF 1.302,0000
Total Neto UF 1.302,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 247,3800
TOTAL OC UF 1.549,3800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.