Orden de Compra. Nº5575-11264-SE08 "DISCOS DE CORTE Y FIERRO."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-11264-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2008
Nombre de la Orden de Compra DISCOS DE CORTE Y FIERRO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2500-32-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357
Comuna Coyhaique
Impuesto 23127,37
Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T. 96.838.560-7
Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231106
Hierro en barra labrada1Unidad no definida SEGUN INDICA ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL Nª 1678 Y FACTURA Nª 269417. $ 121.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.723 $ 121.723
Total Neto $ 121.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.127
TOTAL OC $ 144.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.