Orden de Compra. Nº5575-133-SE11 "MANTENCION AREAS VERDES."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-133-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-10-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AREAS VERDES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 57478,99
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 49939256
Razón Social SEGUNDO BELARMINO HUENULEF BURGOS
R.U.T. 4.993.925-6
Sucursal 49939256
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad no definidaFACTURA Nº 174.SEGUN INFORME ITS.  $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521
Total Neto $ 302.521
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.479
TOTAL OC $ 360.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.