Orden de Compra. Nº5575-139-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5575-5-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-139-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5575-5-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5575-5-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 53276
Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO A. TORRES FLORES
Razón Social PATRICIO ARTEMIO TORRES FLORES
R.U.T. 9.747.535-0
Sucursal PATRICIO A. TORRES FLORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221704
Equipo básico de radio2UnidadRADIO PORTATILES HANDY, CANALIZADAS, VHF TIPO ICOM IC-F14  $ 140.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.400 $ 280.400
Total Neto $ 280.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.276
TOTAL OC $ 333.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.