|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5575-151-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
07-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dep. Gestion Medioambiente y Servic |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
FCO. BILBAO Nº357 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
|
|
R.U.T. |
69.240.300-2 |
|
Dirección de Facturación |
FCO. BILBAO Nº357 |
|
Comuna |
Coyhaique
|
|
Impuesto |
57478,99 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FCO. BILBAO Nº357 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
49939256 |
|
Razón Social |
SEGUNDO BELARMINO HUENULEF BURGOS
|
|
R.U.T. |
4.993.925-6 |
|
Sucursal |
49939256 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121501
| Recolección, destrucción, transformación o elimina | 1 | Unidad no definida | | |
$ 302.521,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 302.521
|
$ 302.521
|
|
|
Total Neto
|
$ 302.521
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.479
|
|
$ 360.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.